Orden de Compra. Nº
4255-913-SE12
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MATERIALES (ESCUELA FABIÁN DE LA FUENTE, SEP)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-913-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES (ESCUELA FABIÁN DE LA FUENTE, SEP)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
21770,1658
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52131702
Barras de cortinas
1
Pieza
FIERRO PARA CORTINAS X 3 MTS.
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 2"
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad
DISCO DE DESBASTE
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
HOJA DE SIERRA (REPUESTO)
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad
DISCO DE CORTE
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA 8MM X 10 PULGADAS (CONCRETO)
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA 3: 32
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.395
$ 12.395
86131502
Pintura
1
Litro
PINTURA ANTIOXIDO COLOR NEGRO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
DILUYENTE
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
56101501
Soportes
3
Par
SOPORTE SIMPLE PARA CORTINAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
30101601
Barras de aleación ferrosa
24
Tira
FIERRO TUBULAR CUADRADO 20X20X2MM
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.720
$ 87.731
Total Neto
$ 114.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.770
TOTAL OC
$ 136.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.