Orden de Compra. Nº4255-913-SE12 "MATERIALES (ESCUELA FABIÁN DE LA FUENTE, SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-913-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (ESCUELA FABIÁN DE LA FUENTE, SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 21770,1658
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131702
Barras de cortinas1PiezaFIERRO PARA CORTINAS X 3 MTS.  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDISCO DE DESBASTE  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA DE SIERRA (REPUESTO)  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDISCO DE CORTE  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
27112801
Brocas1UnidadBROCA 8MM X 10 PULGADAS (CONCRETO)  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 3: 32  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
86131502
Pintura1LitroPINTURA ANTIOXIDO COLOR NEGRO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
56101501
Soportes3ParSOPORTE SIMPLE PARA CORTINAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
30101601
Barras de aleación ferrosa24TiraFIERRO TUBULAR CUADRADO 20X20X2MM  $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.720 $ 87.731
Total Neto $ 114.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.770
TOTAL OC $ 136.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.