Orden de Compra. Nº4255-920-SE15 "MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-920-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 45684,60548
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121709
Bálsamos3BotellaBALSAMO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
47121605
Limpiadores de suelo12BotellaPOETT PISO  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.059
12141901
Cloro Cl15BotellaCLORO GEL CIF  $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.030 $ 18.025
53131628
Shampoo4BotellaSHAMPOO  $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.084 $ 6.084
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES  $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.536 $ 7.538
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadPASTILLAS PATO PURIFIC  $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.288 $ 18.286
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
47131502
Paños de limpieza10UnidadTRAPEROS DOBLE VIRUTEX  $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.782
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA VIRUTEX * 3  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924 $ 2.924
12161902
Detergentes surfactantes4kilogramoDETERGENTE RINSO 3 KL  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.773
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA GRANDE DE 80 X 110   $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.230 $ 28.235
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA CHICA 50 X 70  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA NOVA X 3 EVOLUCIÓN  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.765
14111704
Papel higiénico14PaqueteCONFORT X 12  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.238 $ 42.235
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos5PomoHIPOGLOS  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513
53131609
Protector solar3FrascoBLOQUEADOR  $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067
Total Neto $ 240.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.685
TOTAL OC $ 286.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.