Orden de Compra. Nº
4255-920-SE15
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MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-920-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO (SALA CUNA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
45684,60548
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado La Montaña
Razón Social
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
77.083.350-7
Sucursal
Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121709
Bálsamos
3
Botella
BALSAMO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.017
47121605
Limpiadores de suelo
12
Botella
POETT PISO
$ 1.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.056
$ 13.059
12141901
Cloro Cl
15
Botella
CLORO GEL CIF
$ 1.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.030
$ 18.025
53131628
Shampoo
4
Botella
SHAMPOO
$ 1.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.084
$ 6.084
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.536
$ 7.538
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
PASTILLAS PATO PURIFIC
$ 2.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.288
$ 18.286
47131502
Paños de limpieza
12
Unidad
PAÑOS DANZARINA
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.504
$ 12.504
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
TRAPEROS DOBLE VIRUTEX
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.782
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONJA VIRUTEX * 3
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.924
$ 2.924
12161902
Detergentes surfactantes
4
kilogramo
DETERGENTE RINSO 3 KL
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.772
$ 16.773
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA GRANDE DE 80 X 110
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.230
$ 28.235
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSA DE BASURA CHICA 50 X 70
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
14111703
Toallas de papel
20
Paquete
TOALLA NOVA X 3 EVOLUCIÓN
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.765
14111704
Papel higiénico
14
Paquete
CONFORT X 12
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.238
$ 42.235
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos
5
Pomo
HIPOGLOS
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.515
$ 6.513
53131609
Protector solar
3
Frasco
BLOQUEADOR
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.067
$ 11.067
Total Neto
$ 240.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.685
TOTAL OC
$ 286.130
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.