Orden de Compra. Nº4255-95-SE22 "MATERIALES DE OFICINA DEPART. DE EDUCACION.-134"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-95-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DEPART. DE EDUCACION.-134
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 34903,76
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101501
Mica200Unidad no definidaMICA CARTA NATURAL 220*280 MICRON  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
40161508
Filtros de bolso3Unidad no definidaMALETIN OFICIO 13 DIV. ORION ST-00360 (2 ROSADO-1 NEGRO  $ 5.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.359 $ 16.359
24112404
Caja1Unidad no definidaCAJA MULTIBOX AZUL  $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587 $ 2.587
24112404
Caja1Unidad no definidaCAJA MULTIBOX FRANJAS AZUL  $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108 $ 1.108
44121802
Líquido corrector20Unidad no definidaCORECTOR LAPIZ PTA. METALICA 7 CC  $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.720 $ 28.720
14111530
Notas de papel autoadhesivo15Unidad no definidaTACOS ADHESIVO50*50G COL 400HJS N2400  $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840
24112404
Caja1Unidad no definidaCAJA MULTIBOX SCOTIAND.  $ 2.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587 $ 2.587
11121603
Troncos3Unidad no definidaPLANCHETA MADERA OFICIO C/APRETADOR.  $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.662
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaLIBRO MANIFOLD TRIP. ART ART 1570 AUTOCOP.50  $ 7.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.594 $ 15.594
14111802
Recibos o libros de recibos3Unidad no definidaLIBRETA BITACORA 100 HJS EMPASTADA  $ 7.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.209 $ 22.209
23231101
Rueda de la sierra de cinta20Unidad no definidaCINTA EMBALAJE   $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.320 $ 20.320
44111808
Regla T10Unidad no definidaREGLA PLASTICA BICELADA 30 CM  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31162805
Cable dedal12Unidad no definidaDEDAL DE GOMA N° 11MM AZUL  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
11101501
Mica200Unidad no definidaMICA OFICIO NATURAL 220*330 200MICRON  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
11162123
Tejidos de cinta2Unidad no definidaCINTA DELIMITADORA 50*33 MTS  $ 3.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.670 $ 6.670
Total Neto $ 183.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.904
TOTAL OC $ 218.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.