Orden de Compra. Nº
4255-968-SE19
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MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4255-968-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna
San Fabián
Impuesto
30150,91
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
TIJERAS METÁLICAS GRANDES
$ 1.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
RESMA HOJA OFICIO
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.740
$ 69.740
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
RESMA HOJA CARTA
$ 2.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.300
$ 58.300
14111610
Cartulina
3
Unidad no definida
SOBRES DE CARTULINA METÁLICA
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.375
$ 3.375
11141604
Papel usado
36
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL VOLANTIN ( 12 PLIEGOS ROJO, 12 PLIEGOS AZUL, 12 PLIEGOS BLANCOS)
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.656
$ 1.656
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
5
Unidad no definida
CINTAS DE PEGOTES
$ 369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.845
$ 1.845
60101716
Materiales para pizarra magnética
8
Unidad no definida
PLUMÓN PARA PIZARRA RECARGABLES
$ 1.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.944
$ 9.944
44121904
Rellenos de tinta
3
Unidad no definida
FRASCOS TINTA PARA PLUMÓN RECARGABLE
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.839
$ 10.839
Total Neto
$ 158.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.151
TOTAL OC
$ 188.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.