Orden de Compra. Nº4255-968-SE19 "MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-968-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA FABIAN DE LA FUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 30150,91
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERAS METÁLICAS GRANDES   $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaRESMA HOJA OFICIO   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.740 $ 69.740
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaRESMA HOJA CARTA   $ 2.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.300 $ 58.300
14111610
Cartulina3Unidad no definidaSOBRES DE CARTULINA METÁLICA   $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
11141604
Papel usado36Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL VOLANTIN ( 12 PLIEGOS ROJO, 12 PLIEGOS AZUL, 12 PLIEGOS BLANCOS)  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656 $ 1.656
31201505
Cinta adhesiva de doble cara5Unidad no definidaCINTAS DE PEGOTES   $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.845 $ 1.845
60101716
Materiales para pizarra magnética8Unidad no definidaPLUMÓN PARA PIZARRA RECARGABLES   $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.944 $ 9.944
44121904
Rellenos de tinta3Unidad no definidaFRASCOS TINTA PARA PLUMÓN RECARGABLE   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.839 $ 10.839
Total Neto $ 158.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.151
TOTAL OC $ 188.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.