Orden de Compra. Nº4255-985-SE12 "MATERIAL DE OFICINA (SALA CUNA 16/11)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4255-985-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA (SALA CUNA 16/11)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4255-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
Comuna San Fabián
Impuesto 8280,00373
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N°302, SAN FABIÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables1BolsaGLOBOS STANDARD SURTIDOS 50 UNIDADES  $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.503 $ 1.503
60124317
Masa de modelado6CajaPLASTICINA 12 COLORES ARTELINA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.541
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4UnidadFESTON CREPE VARIADOS COLORES  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676 $ 1.677
52152201
Láminas o papel para forrar estantes4UnidadPAPEL VINILICO DIFERENTES COLORES  $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.628 $ 3.627
31201603
Gomas10UnidadGOMA EVA GLITER 20 X 30 VARIADOS DISEÑOS  $ 1.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.790 $ 15.790
14111514
Bloques para mensajes2UnidadTACO APUNTE 500 HJS BLANCO  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974 $ 973
14111537
Papel de etiquetas4UnidadETIQUETA ADETEC AUTOADHESIVA BLANCA  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972 $ 971
14111537
Papel de etiquetas4UnidadETIQUETA ADETEC AUTOADHESIVA VERDE  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316 $ 2.316
60111408
Ondas o cintas decorativas4UnidadGUIRNALDA OSITO CELESTE  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644
60111408
Ondas o cintas decorativas4UnidadGUIRNALDA OSITO ROSADA  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644
44122011
Carpetas para archivos6UnidadCARPETA ESCOLAR PAPEL HOLOGRAFICA  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.054
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2PaqueteVASO TERMICO 240 CC X 25 UNI. CADA PAQUETE   $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 839
Total Neto $ 43.579
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.280
TOTAL OC $ 51.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.