Orden de Compra. Nº4256-238-SE13 "RECARGA DE TONER "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4256-238-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2013
Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-49-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21de Mayo s/n
Comuna San Fabián
Impuesto 3480,6708
Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RECARGAS COLOR EXPRESS LIMITDAD
R.U.T. 76.131.321-5
Sucursal RECARGAS COLOR EXPRESS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadRECARGA TONER BRODHER TN 420  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
44103103
Tóner1UnidadRECARGA TONER HP CE285A   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 18.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.481
TOTAL OC $ 21.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.