Orden de Compra. Nº4256-277-SE23 "MATERIALES DE PROMOCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4256-277-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PROMOCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4256-24-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21de Mayo s/n
Comuna San Fabián
Impuesto 794832,13
Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEO
Razón Social LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA
R.U.T. 76.491.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53103001
Camisetas de caballero1UnidadCAMISETAS DEPORTIVAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, LINEA N°3 CONVENIO DE SUMINISTRO CAMISETAS. CAMISETAS DEPORTIVAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, LINEA N°3 CONVENIO DE SUMINISTRO CAMISETAS. $ 1.985.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.727 $ 1.985.727
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos1UnidadPELOTAS DEPORTIVAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, LINEA N°1 CONVENIO DE SUMINISTRO PELOTAS DEPORTIVAS. PELOTAS DEPORTIVAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, LINEA N°1 CONVENIO DE SUMINISTRO PELOTAS DEPORTIVAS. $ 365.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.047 $ 365.047
49201515
Equipo de step aerobic1UnidadIMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, LINEA N°2 CONVENIO DE SUMINISTRO TRABAJO FISICO.IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, LINEA N°2 CONVENIO DE SUMINISTRO TRABAJO FISICO. $ 1.832.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.553 $ 1.832.553
Total Neto $ 4.183.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.832
TOTAL OC $ 4.978.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.