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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4256-344-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-5-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21de Mayo s/n |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
37012,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21de Mayo s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CompuOffice Ltda. |
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Razón Social |
COMPUOFFICE LTDA
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R.U.T. |
78.398.970-0 |
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Sucursal |
CompuOffice Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad no definida | Tóner Dr 420, impresoras del Departamento de Salud | Tóner TN 420, impresoras del Departamento de Salud |
$ 26.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.646
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$ 80.646
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | Toner Dr 410, impresora del Departamento de Salud | Tóner Dr 410, impresora del Departamento de Salud |
$ 29.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.403
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$ 29.403
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | Tóner impresoras del CESFAM San Fabián 85A | Tóner impresoras del CESFAM San Fabián 85A |
$ 52.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.932
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$ 52.932
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44121504
| Sobres de ventanillas | 10 | Unidad no definida | Resmas oficios | Resmas oficios |
$ 2.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.320
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$ 29.320
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14111509
| Artículos de papelería | 25 | Unidad no definida | Sobres americanos | Sobres americanos |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 194.801
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.012
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$ 231.813
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.