Orden de Compra. Nº4256-421-SE22 "MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4256-421-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4256-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21de Mayo s/n
Comuna San Fabián
Impuesto 36860
Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1Unidad no definidaTARRO PASTA MURO 4 LITROS TARRO PASTA MURO 4 LITROS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaLATAS DE PINTURA BLANCA INVIERNO SATINADA, 20 LITROS (AL AGUA).LATAS DE PINTURA BLANCA INVIERNO SATINADA, 20 LITROS (AL AGUA). $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
31162704
Puntas de rodillo4Unidad no definidaRODILLO DE 6"RODILLO DE 6" $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 194.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.860
TOTAL OC $ 230.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.