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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4256-432-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE CURACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4256-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21de Mayo s/n |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
96516,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21de Mayo s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Farmanostica |
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Razón Social |
FARMANOSTICA SPA
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R.U.T. |
76.739.523-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Farmanostica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311527
| Vendajes de película transparente | 20 | Unidad | PELICULA PROTECTORA PARA PIEL 28 ML | PELICULA PROTECTORA PARA PIEL 28 ML |
$ 4.956,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.120
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$ 99.120
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30201903
| Unidades dentales | 6 | Unidad | MOLICARE SKIN 400ML | MOLICARE SKIN 400ML |
$ 18.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.720
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$ 111.720
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30201903
| Unidades dentales | 20 | Unidad | ASKINA DRESSIL BORDER 10X10 CAJA X 10 | ASKINA DRESSIL BORDER 10X10 CAJA X 10 |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000
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$ 116.000
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53131627
| Limpiador de mano | 6 | Unidad | LIMPIADOR DE HERIDAS SPRAY PROPHASE 236ML | LIMPIADOR DE HERIDAS SPRAY PROPHASE 236ML |
$ 30.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 181.140
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$ 181.140
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Total Neto
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$ 507.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.516
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$ 604.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.