Orden de Compra. Nº4256-432-SE24 "INSUMOS DE CURACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4256-432-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CURACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4256-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21de Mayo s/n
Comuna San Fabián
Impuesto 96516,2
Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmanostica
Razón Social FARMANOSTICA SPA
R.U.T. 76.739.523-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmanostica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311527
Vendajes de película transparente20UnidadPELICULA PROTECTORA PARA PIEL 28 MLPELICULA PROTECTORA PARA PIEL 28 ML $ 4.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.120 $ 99.120
30201903
Unidades dentales6UnidadMOLICARE SKIN 400MLMOLICARE SKIN 400ML $ 18.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.720 $ 111.720
30201903
Unidades dentales20UnidadASKINA DRESSIL BORDER 10X10 CAJA X 10ASKINA DRESSIL BORDER 10X10 CAJA X 10 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
53131627
Limpiador de mano6UnidadLIMPIADOR DE HERIDAS SPRAY PROPHASE 236MLLIMPIADOR DE HERIDAS SPRAY PROPHASE 236ML $ 30.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.140 $ 181.140
Total Neto $ 507.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.516
TOTAL OC $ 604.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.