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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4256-475-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PROMOCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4256-13-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21de Mayo s/n |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
15860,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21de Mayo s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-11-2018 |
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Proveedor |
CompuOffice Ltda. |
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Razón Social |
COMPUOFFICE LTDA
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R.U.T. |
78.398.970-0 |
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Sucursal |
CompuOffice Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 5 | Unidad | CAJAS MULTIORDEN RHEIN | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | TINTAS EPSON 664 NEGRO | |
$ 6.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.142
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$ 20.142
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44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Unidad | TINTA EPSON COLORES 664 | |
$ 6.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.284
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$ 40.284
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44121708
| Marcadores | 4 | Unidad | PUS PIN COLORES | |
$ 995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.980
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$ 3.980
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44121708
| Marcadores | 10 | Unidad | DESTACADORES | |
$ 579,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.790
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$ 5.790
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44121708
| Marcadores | 6 | Unidad | POS IT COLORES | |
$ 663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.978
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$ 3.978
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 3 | Unidad | LAPICES TINTA AZUL PILOT V BALL | |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.260
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$ 4.260
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Total Neto
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$ 83.474
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.860
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$ 99.334
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.