Orden de Compra. Nº4256-81-SE24 "REQUERIMIENTOS VARIOS CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4256-81-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTOS VARIOS CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4256-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21de Mayo s/n
Comuna San Fabián
Impuesto 24523,87
Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERIÑO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121630
Accesorios de cable1Unidad30 METROS DE ALARGADOR CORRIENTE, SOLICITUD DE COMPRA N°73, MOVILES CESFAM.30 METROS DE ALARGADOR CORRIENTE, SOLICITUD DE COMPRA N°73, MOVILES CESFAM. $ 27.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.689 $ 27.689
11111611
Grava5UnidadGRAVA, SOLICITUD DE COMPRA N°80, MOVILES CESFAM. GRAVA, SOLICITUD DE COMPRA N°80, MOVILES CESFAM. $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.035 $ 84.035
40142108
Tubería de bronce5UnidadCOPLA PLANZA 1/2, SOLICITUD DE COMPRA N°73, MOVILES CESFAM.COPLA PLANZA 1/2, SOLICITUD DE COMPRA N°73, MOVILES CESFAM. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
39111521
Plafones3UnidadPLAFONES TECHO REDONDO SALA DE REAHABILITACION SOC 69.PLAFONES TECHO REDONDO SALA DE REAHABILITACION SOC 69. $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
39101601
ampolletas halógenas4UnidadAMPOLLETAS LUZ FRIA 100W, SALA DE REHABILITACION SOC 69.AMPOLLETAS LUZ FRIA 100W, SALA DE REHABILITACION SOC 69. $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232
Total Neto $ 129.073
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.524
TOTAL OC $ 153.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.