Orden de Compra. Nº
4256-81-SE24
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REQUERIMIENTOS VARIOS CESFAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4256-81-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
REQUERIMIENTOS VARIOS CESFAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4256-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
21de Mayo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T.
69.140.700-4
Dirección de Facturación
21de Mayo s/n
Comuna
San Fabián
Impuesto
24523,87
Dirección de Envío de la Factura
21de Mayo s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIDRIERIAYEKA
Razón Social
YESICA NOELIA MERIÑO SILVA
R.U.T.
14.537.751-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121630
Accesorios de cable
1
Unidad
30 METROS DE ALARGADOR CORRIENTE, SOLICITUD DE COMPRA N°73, MOVILES CESFAM.
30 METROS DE ALARGADOR CORRIENTE, SOLICITUD DE COMPRA N°73, MOVILES CESFAM.
$ 27.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.689
$ 27.689
11111611
Grava
5
Unidad
GRAVA, SOLICITUD DE COMPRA N°80, MOVILES CESFAM.
GRAVA, SOLICITUD DE COMPRA N°80, MOVILES CESFAM.
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.035
$ 84.035
40142108
Tubería de bronce
5
Unidad
COPLA PLANZA 1/2, SOLICITUD DE COMPRA N°73, MOVILES CESFAM.
COPLA PLANZA 1/2, SOLICITUD DE COMPRA N°73, MOVILES CESFAM.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
39111521
Plafones
3
Unidad
PLAFONES TECHO REDONDO SALA DE REAHABILITACION SOC 69.
PLAFONES TECHO REDONDO SALA DE REAHABILITACION SOC 69.
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.437
$ 7.437
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad
AMPOLLETAS LUZ FRIA 100W, SALA DE REHABILITACION SOC 69.
AMPOLLETAS LUZ FRIA 100W, SALA DE REHABILITACION SOC 69.
$ 2.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.232
$ 8.232
Total Neto
$ 129.073
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.524
TOTAL OC
$ 153.597
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.