Orden de Compra. Nº4258-24-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4258-25-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4258-24-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4258-25-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4258-25-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPACITACION INCA
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra J.M. INFANTE 553, PROVIDENCIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación J.M. INFANTE 553, PROVIDENCIA
Comuna Providencia
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura J.M. INFANTE 553, PROVIDENCIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Koala
Razón Social COMERCIAL PATRICIA BUSTAMANTE E.I.R.L.
R.U.T. 76.370.070-4
Sucursal Koala
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio1UnidadEntregar un asado abastero con ensaladas  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.