Orden de Compra. Nº4258-34-SE10 "Servicio de Cafeteria"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Neurocirugía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4258-34-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafeteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPACITACION INCA
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Unidad de Compra J.M. INFANTE 553, PROVIDENCIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Neurocirugía
R.U.T. 61.608.407-0
Dirección de Facturación J.M. INFANTE 553, PROVIDENCIA
Comuna Providencia
Impuesto 25935
Dirección de Envío de la Factura J.M. INFANTE 553, PROVIDENCIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Koala
Razón Social COMERCIAL PATRICIA BUSTAMANTE E.I.R.L.
R.U.T. 76.370.070-4
Sucursal Koala
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaInstituto de NeurocirugiaPatricia Bustamante $ 136.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
Total Neto $ 136.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.935
TOTAL OC $ 162.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.