Orden de Compra. Nº426-250-CM19 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 426-250-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_Petorca
Razón Social Hospital Petorca
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 975
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Petorca
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Facturación Manuel Montt 860
Comuna Petorca
Impuesto 31524
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA
R.U.T. 80.447.400-5
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281521
2239-16-LR15
Sets de esterilización1 (1266959 )KIT DE ESTERILIZACIÓN 3M ATTEST CONTROL BIOLÓGICO LECTURA RÁPIDA VAPOR 1292 50 UNIDADES 1293059(1266959) KIT DE ESTERILIZACIÓN 3M ATTEST CONTROL BIOLÓGICO LECTURA RÁPIDA VAPOR 1292 50 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 167.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.590 $ 167.590
Total Neto $ 167.590
Descuento $ 1.676
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.524
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 197.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.