|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
426-258-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento Correctivo Thermo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
H_Petorca |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA
|
|
R.U.T. |
61.606.612-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 860 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE PETORCA
|
|
R.U.T. |
61.606.612-9 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
|
Comuna |
Petorca
|
|
Impuesto |
63865,536 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
JORGE BELOZO AHUMADA |
|
Razón Social |
JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA
|
|
R.U.T. |
11.180.713-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JORGE BELOZO AHUMADA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101826
| Calentadores de agua industriales | 1 | Unidad | Mantenimiento Correctivo de THERMO ELECTRICO Ariston Thermo SPa
| |
$ 336.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.134
|
$ 336.134
|
|
|
Total Neto
|
$ 336.134
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.866
|
|
$ 400.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.