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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
426-362-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria PROYECTO BUENAS PRACTICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
H_Petorca |
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Razón Social |
Hospital Petorca
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 860 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Petorca
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
12555 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 10 | | (1006577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577 | (1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11821; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.600
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$ 25.600
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 5 | | (1108385 )CORCHETES TORRE ESTANDAR 26/6 500 UNIDADES 1128385 | (1108385) CORCHETES TORRE ESTANDAR 26/6 500 UNIDADES; Código: 10764; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.185
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$ 2.185
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23101502 2239-4-LP14
| Perforadoras | 1 | | (1006671 )PERFORADORA ADIX METALICA HEAVY DUTY 70 HJS. UNIDAD 1024671 | (1006671) PERFORADORA ADIX METALICA HEAVY DUTY 70 HJS. UNIDAD; Código: 21163; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 22.359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.359
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$ 22.359
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 10 | | (1006519 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD 1024519 | (1006519) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP ROJO UNIDAD; Código: 10263RJ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.600
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$ 16.600
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Total Neto
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$ 66.744
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Descuento
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$ 667
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.555
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 78.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.