Orden de Compra. Nº426-398-CM17 "Compra de abarrotes y Escritorio.-"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 426-398-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de abarrotes y Escritorio.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_Petorca
Razón Social Hospital Petorca
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Petorca
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Facturación Manuel Montt 860
Comuna Petorca
Impuesto 35732,5229
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
2239-23-LP13
Tartas o empanadas o pastas frescos7 (1234300) QUEQUE NUTRABIEN PAN DE PASCUA 500 GR UNIDAD 1260382(1234300) QUEQUE NUTRABIEN PAN DE PASCUA 500 GR UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1314360) SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD 1340383(1314360) SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD; Código: 2228003;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: 2226835;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
55121804
2239-4-LP14
Distintivos o portadistintivos100 (1386554) PORTA CREDENCIAL DURABLE CON PINZA ACRILICO UNIDAD 1413055(1386554) PORTA CREDENCIAL DURABLE CON PINZA ACRILICO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.700 $ 116.700
40101502
2239-10-LP12
Expulsores de aire1 (1528093) VENTILADOR SOMELA MESA BASE SIMPLE 14 TURBO BREEZE 1400 UNIDAD 1529972(1528093) VENTILADOR SOMELA MESA BASE SIMPLE 14 TURBO BREEZE 1400 UNIDAD; Código: 7276429;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.959 $ 37.959
47131615
2239-7-LP12
Escobillones10 (1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD 1206354(1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.230 $ 9.230
Total Neto $ 191.239
Descuento $ 3.173
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.733
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 223.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.