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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
426-398-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de abarrotes y Escritorio.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
H_Petorca |
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Razón Social |
Hospital Petorca
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 860 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Petorca
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
35732,5229 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50182001 2239-23-LP13
| Tartas o empanadas o pastas frescos | 7 | | (1234300) QUEQUE NUTRABIEN PAN DE PASCUA 500 GR UNIDAD 1260382 | (1234300) QUEQUE NUTRABIEN PAN DE PASCUA 500 GR UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.750
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$ 8.750
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 200 | | (1314360) SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD 1340383 | (1314360) SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD; Código: 2228003;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.200
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 200 | | (1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407 | (1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: 2226835;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 77,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.400
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$ 15.400
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55121804 2239-4-LP14
| Distintivos o portadistintivos | 100 | | (1386554) PORTA CREDENCIAL DURABLE CON PINZA ACRILICO UNIDAD 1413055 | (1386554) PORTA CREDENCIAL DURABLE CON PINZA ACRILICO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.700
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$ 116.700
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40101502 2239-10-LP12
| Expulsores de aire | 1 | | (1528093) VENTILADOR SOMELA MESA BASE SIMPLE 14 TURBO BREEZE 1400 UNIDAD 1529972 | (1528093) VENTILADOR SOMELA MESA BASE SIMPLE 14 TURBO BREEZE 1400 UNIDAD; Código: 7276429;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 37.959,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.959
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$ 37.959
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47131615 2239-7-LP12
| Escobillones | 10 | | (1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD 1206354 | (1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 923,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.230
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$ 9.230
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Total Neto
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$ 191.239
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Descuento
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$ 3.173
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.733
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 223.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.