Orden de Compra. Nº4260-4-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4260-1-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4260-4-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4260-1-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4260-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COLEGIO HERMANOS CARRERA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARRERA Nª165
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación CARRERA Nº 165
Comuna Angol
Impuesto 374300
Dirección de Envío de la Factura CARRERA Nº 165
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor editorial santa maria
Razón Social CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES
R.U.T. 10.594.389-K
Sucursal editorial santa maria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102611
Juegos de lógica1UnidadSegún detalle de Anexo, Similar o Equivalente, por el total de productos requeridos en el Cuadro de Anexo, Proveedores que emitan Factura  $ 1.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.000 $ 1.970.000
Total Neto $ 1.970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.300
TOTAL OC $ 2.344.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.