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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4260-49-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ACM/Material manipulativo, concreto y didáctico para Estudiantes con Cargo a PIE/4260-54-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COLEGIO HERMANOS CARRERA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARRERA Nº 165 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
473271 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARRERA Nº 165 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOBI |
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Razón Social |
NOBI CORPORATIVOS PARA EMPRESAS SPA
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R.U.T. |
77.645.516-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOBI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123001
| Figuras de goma Eva | 1 | Unidad no definida | Se requiere cotizar material para estudiantes PIE, para fomentar el desarrollo integral. Todos los antecedentes en adjunto. Enviar cotización con fotografía de lo ofertado de lo contrario no entrará en evaluación. Cotizar la totalidad de lo requerido. Indicar fecha de entrega real, indicar contacto y correo, flete incluido. Mas antecedentes en adjunto. | |
$ 2.490.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.490.900
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$ 2.490.900
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Total Neto
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$ 2.490.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 473.271
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$ 2.964.171
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.