Orden de Compra. Nº4262-45-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4262-4-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4262-45-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4262-4-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4262-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COLEGIO MARIA SYLVESTER RASCH
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra CAVADONGA Nª 1212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Caupolicán N°245
Comuna Angol
Impuesto 239833,2
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°245
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARA ROSA LUISA
Razón Social CLARA ROSA LUISA SHEJADE ORMEÑO
R.U.T. 13.804.139-5
Sucursal CLARA ROSA LUISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151507
Fibras de algodón100Unidad no definidaALGODÓN SINTÉTICOALGODÓN SINTÉTICO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
60105810
Materiales educativos de tintes y pinturas textile100BotellaBOTELLAS DE PINTURAS PARA MADERABOTELLAS DE PINTURA PARA MADERA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
11151704
Hilo acrílico100CarreteHILO DE PESCARHILO DE PESCAR $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto122Metro LinealGENERO BIO STRECHGENERO BIO STRECH $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.780 $ 120.780
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto125Metro LinealMETROS DE DIFERENTES COLORESMETROS DE DIFERENTES COLORES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto150Metro LinealMETROS DE GENERO TULLMETROS DE GENERO TULL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
11151701
Hilo de lana110OvilloHILO DE LANAHILO DE LANA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
14101501
Pasta de papel130SachetPASTA PAPEL MACHEPASTA PAPEL MACHE $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500
Total Neto $ 1.262.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.833
TOTAL OC $ 1.502.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.