|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4263-11-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIDACTICOS PIE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4263-3-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESCUELA VILLA HUEQUEN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Yeli 80 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Yeli 80 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
315780 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Yeli 80 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-01-2017 |
|
|
|
Proveedor |
editorial santa maria |
|
Razón Social |
CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES
|
|
R.U.T. |
10.594.389-K |
|
Sucursal |
editorial santa maria |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141101
| Juegos educativos | 1 | Unidad | segun bases adjuntas | Se adjunta archivo con la totalidad de los productos solicitados. |
$ 1.662.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.662.000
|
$ 1.662.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.662.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 315.780
|
|
$ 1.977.780
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.