Orden de Compra. Nº
4263-26-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4263-12-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4263-26-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4263-12-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4263-12-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA VILLA HUEQUEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
Yeli 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Facturación
Yeli 80
Comuna
Angol
Impuesto
48003,5
Dirección de Envío de la Factura
Yeli 80
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Casio
Razón Social
RODRIGO ORLANDO URRA SALAZAR
R.U.T.
4.999.161-4
Sucursal
Centro Casio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111704
Cargadores de baterías
3
Unidad
CARGADORES HP 500
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.970
$ 41.970
26111704
Cargadores de baterías
2
Unidad
CARGADORES DE NOTEBOOK SAMSUNG
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.980
$ 29.980
26111704
Cargadores de baterías
4
Unidad
CARGADORES DE NOTEBOOK COMPAQ 6735s
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.600
$ 59.600
26121635
Rollos de cable
10
Unidad
CABLE R.C.A. A PLUS AUDIO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
26121635
Rollos de cable
10
Unidad
CABLE R.C.A. a R.C.A
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
43201809
CD de lectura y escritura
100
Unidad
CD
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
43201811
DVD de lectura y escritura
100
Unidad
DVD
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
43222819
Paneles de conexión de puertos
100
Unidad
RJ 45 (PUERTOS)
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
43232908
Programas de desvío o conmutación
3
Unidad
SWITCH DE 8 PUERTOS
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
52161512
Parlantes
4
Unidad
PARLANTES DE PC
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
Total Neto
$ 252.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.004
TOTAL OC
$ 300.654
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.