Orden de Compra. Nº4263-55-SE12 "poleras k y p-k O-L 4263-30-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4263-55-SE12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 30-11-2012
Nombre de la Orden de Compra poleras k y p-k O-L 4263-30-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4263-30-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA VILLA HUEQUEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Yeli 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Yeli 80
Comuna Angol
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Yeli 80
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor xiares
Razón Social ANDREA IVONNE SILVA RUMINOT
R.U.T. 11.638.861-8
Sucursal xiares
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer50Unidadpolera de pike detalle en hoja adjunta  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.