Orden de Compra. Nº4280-118-AG24 "DESAYUNO RECONOCIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-118-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO RECONOCIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 303361,41
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO PARA ENTREGACONTACTO ENTREGA ANDREA JULIO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuela del Pilar
Razón Social MANUELA DEL PILAR SANTIBÁÑEZ ARÉVALO
R.U.T. 10.258.798-7
Sucursal Manuela del Pilar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe solicita atención de desayuno para 100 personas el dia Viernes 01 de Marzo, y 100 personas el día lunes 04 de marzo, en Polideportivo de Catemu ubicado en Calle Ignacio Carrera Pinto S/N a las 09:00 hrs. Se contempla en la solicitud: • Servicio de atención • Mantelería • Vajilla • Sillas para 100 personas por día • Mesas para 100 personas por dia. Desayuno: • 1 trozo de torta (bizcocho, crema, frutas de la estación) • 1 vaso de jugo néctar • 1 taza de té o café • 1 sandwich aliado.  $ 1.596.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.639 $ 1.596.639
Total Neto $ 1.596.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.361
TOTAL OC $ 1.900.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.258.798-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.633.248-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.