Orden de Compra. Nº4280-204-AG26 "INSUMOS PARA TALLERES OFICINA INCLUSION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-204-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLERES OFICINA INCLUSION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.903 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 20466,8
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARBRU COMUNICACIONES
Razón Social COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.120.051-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARBRU COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo3UnidadCAFE INSTANTANEO 150/170 GRAMOS.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4UnidadAZUCAR GRANULADA  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
50202303
Jugos y néctar concentrados30UnidadJUGOS 1 1/2 SABORES SURTIDOS   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
50181909
Galletas saladas40UnidadGALLETAS SURTIDAS (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 107.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.467
TOTAL OC $ 128.187


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.876.724-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.