Orden de Compra. Nº4280-243-SE25 "SERVICIO DE DESAYUNO VINCULO 17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-243-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESAYUNO VINCULO 17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.107 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 45486
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DonaCuca
Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA
R.U.T. 12.819.691-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DonaCuca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas150Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-208 ( EMPANADAS SURTIDAS CARNE ,POLLO,CHAMPIÑON QUESOY CHOCLO EXCEPTO PINO) DESAYUNO ENCUENTRO FINAL DE CIERRE PROGRAMA VINCULOS V-17 EL DIA 24/04/2025  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-208 ( TORTA PARA 50 PERSONAS ) DESAYUNO ENCUENTRO FINAL DE CIERRE PROGRAMA VINCULOS V-17 EL DIA 24/04/2025  $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos150Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-208 ( MINI PASTELITOS ) DESAYUNO ENCUENTRO FINAL DE CIERRE PROGRAMA VINCULOS V-17 EL DIA 24/04/2025  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos48Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-208 ( BROCHETAS FRIAS SALADAS ) DESAYUNO ENCUENTRO FINAL DE CIERRE PROGRAMA VINCULOS V-17 EL DIA 24/04/2025  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos48Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-208 ( BROCHETAS DE CARNE ) DESAYUNO ENCUENTRO FINAL DE CIERRE PROGRAMA VINCULOS V-17 EL DIA 24/04/2025  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
Total Neto $ 239.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.486
TOTAL OC $ 284.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.