Orden de Compra. Nº4280-243-SE26 "COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HPV."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-243-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HPV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-118 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 15580
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DonaCuca
Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA
R.U.T. 12.819.691-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DonaCuca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral15Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-265 (AGUA MINERAL SIN GAS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HPV, DÍA 27-05-2026.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202310
Agua mineral5Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-265 (AGUA MINERAL CON GAS) COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HPV, DÍA 27-05-2026.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-265 (MUFFINS DE CHOCOLATE) COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HPV, DÍA 27-05-2026.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-265 (MUFFINS DE VAINILLA) COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HPV, DÍA 27-05-2026.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos15Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-265 (MSANDWCH AVE PALTA) COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HPV, DÍA 27-05-2026.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50192503
Rellenos de sándwich frescos5Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-265 (SANDWICH VEGETARIANO) COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HPV, DÍA 27-05-2026.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 82.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.580
TOTAL OC $ 97.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.