Orden de Compra. Nº4280-264-SE26 "COCTEL CELEBRACIÓN DÍA DEL PAPÁ A USUARIOS PROGRAMA CEDIAM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-264-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COCTEL CELEBRACIÓN DÍA DEL PAPÁ A USUARIOS PROGRAMA CEDIAM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-088 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 33506,5
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DonaCuca
Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA
R.U.T. 12.819.691-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DonaCuca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-297/2026 (TORTA PARA 30 PERSONAS) COCTEL CELEBRACIÓN DÍA DEL PAPÁ A USUARIOS PROGRAMA CEDIAM, DÍA 24.06.2026.  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas100Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-297/2026 (EMPANADITAS DE COCTEL SURTIDAS) COCTEL CELEBRACIÓN DÍA DEL PAPÁ A USUARIOS PROGRAMA CEDIAM, DÍA 24.06.2026.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos97Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-297/2026 (TAPADITOS SURTIDOS) COCTEL CELEBRACIÓN DÍA DEL PAPÁ A USUARIOS PROGRAMA CEDIAM, DÍA 24.06.2026.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.350 $ 53.350
50131801
Queso natural100Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 605-297/2026 (BROCHETAS FRIAS SALADAS) COCTEL CELEBRACIÓN DÍA DEL PAPÁ A USUARIOS PROGRAMA CEDIAM, DÍA 24.06.2026.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 176.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.506
TOTAL OC $ 209.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.