Orden de Compra. Nº4280-332-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4280-31-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-332-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4280-31-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 3169243,7
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMOTI
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SEMOTI SPA
R.U.T. 77.838.393-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEMOTI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad1.- CANAL EL PALQUIALvalor neto $ 2.129.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.129.300 $ 2.129.300
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad2.- FRANJA DE PROTECCION REBALSE VILLA EL SOLvalor neto $ 2.054.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.054.400 $ 2.054.400
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad3.- CANAL SANTA MARIAvalor neto $ 2.127.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.127.160 $ 2.127.160
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad4.- CANAL SAN CARLOSvalor neto $ 2.760.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.600 $ 2.760.600
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad5.- DREN EL EDENvalor neto $ 1.798.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798.670 $ 1.798.670
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad6.- DREN VILLA DON ALFONSOvalor neto $ 2.127.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.127.160 $ 2.127.160
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad7.- CANAL VILLA LAS ARAUCARIASvalor neto $ 1.630.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.680 $ 1.630.680
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad8.- CANAL EL PEPINOvalor neto $ 2.052.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052.260 $ 2.052.260
Total Neto $ 16.680.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.169.244
TOTAL OC $ 19.849.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.