Orden de Compra. Nº4280-35-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4280-15-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-35-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4280-15-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2156-24-01-008 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 38760
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DESPACHOSe solicita entrega durante el día en Arturo Prat 175 Catemu (frente a carabineros)
Contacto: Jacqueline Peña, fono: 964726026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCEANUM
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CONGELADOS CM LIMITADA
R.U.T. 77.111.774-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OCEANUM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas80Unidad40 BEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLES COCA COLA ORIGINAL 30 BEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLES SPRITE ORIGINAL 10 BEBIDAS DE 3 LITROS DESECHABLES FANTA  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
Total Neto $ 204.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.760
TOTAL OC $ 242.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.799.347-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.111.774-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.478.919-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.671.935-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.660.227-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.660.227-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.498.788-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.359.104-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.