Orden de Compra. Nº4280-467-SE23 "SERVICIO DE MOVILIZACION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-467-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mauricio salas
Razón Social MAURICIO ARMANDO SALAS VEGA
R.U.T. 13.751.111-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mauricio salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicio de fletes2Unidad no definidaARRIENDO DE MOVILIZACIÓN REEMPLAZO BUS RECORRIDO ESCOLAR N° 1 Y 2 EL DÍA 25.09.2023. (SOLO MAÑANA) NOTA 1505-351 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaREEMPLAZO RECORRIDO N° 01, REEMPLAZO RECORRIDO 1 . (MAÑANA Y TARDE) NOTA 1505-351  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
90121503
Servicio de fletes2Unidad no definidaTRASLADO BUS DE 42 PASAJEROS ALUMNOS ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL A HIJUELAS 29/09/2023 NOTA N° 1505-352  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaTRASLADO EN BUS DE 42 PASAJEROS A FUTUROS CRACK A RINCONADA EL DÍA 30.09.2023 NOTA N° 1505-352  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Servicio de fletes1Unidad no definidaMovilizacion a Villa Alemana sub 17, bus para 33 pasajeros, nota n° 605-600  $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
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Servicio de fletes1Unidad no definidaMovilización a Valparaiso, sub 17, bus para 33 pasajeros el día 23.09.2023  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
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Servicio de fletes1Unidad no definidaArriendo de movilización bus de 42 pasajeros, traslado club deportivo Peñarol de reinoso San Felipe   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 1.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.380.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.