Orden de Compra. Nº4280-471-SE24 "ARRIENDO MOVILIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-471-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mauricio salas
Razón Social MAURICIO ARMANDO SALAS VEGA
R.U.T. 13.751.111-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mauricio salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 1505-105 FUNERAL DIA 01 DE JUNIO DESDE VILLA RAUL SILVA HENRIQUEZ A CEMENTERIO MUNICIPAL.  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 1505-118, RECORRIDO ESCUELA LOS CERRILLOS DIA 09 DE JULIO EN LA TARDE.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 1505-18 RECORRIDO ESCUELA LA COLONIA DIA 09 DE JULIO EN LA TARDE.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO N° 1505-118 RECORRDIO ESCUELA MARIA TERESA DEL CANTO DIA 09 DE JULIO EN LA TARDE.  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO N°1505-119 RECORRIDO ESCUELA MARIA TERESA DEL CANTO DIA11 DE JULIO EN LA TARDE.  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO N°1505-122 RECORRIDO ESCUELA LOS CERRILLOS DIA 17 DE JULIO EN LA TARDE.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO N°1505-122 RECORRIDO ESSCUELA LOS CERRILLOS DIA 18 DE JULIO EN LA TARDE.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 1505-122 RECORRIDO ESCUELA LOS CERRILLOS DIA 19 DE JULIO EN LA TARDE.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 399.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 399.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.