|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4280-5-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIAFOSAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4280-29-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Catemu
|
|
R.U.T. |
69.050.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
|
Comuna |
49
|
|
Impuesto |
52250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Héctor Sepúlveda Herrera |
|
Razón Social |
HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA
|
|
R.U.T. |
11.944.203-6 |
|
Sucursal |
Héctor Sepúlveda Herrera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101801
| Servicios de transporte local en camión | 11 | Unidad | Viajes de camión limpiafosas para despeje en la fosa séptica de la Pobl. María Auxiliadora. | |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 275.000
|
$ 275.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 275.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.250
|
|
$ 327.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.