Orden de Compra. Nº4280-523-SE23 "REPARACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-523-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-14-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 508820
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL OLAVE HERNANDEZ
Razón Social GABRIEL HERNAN OLAVE HERNANDEZ
R.U.T. 15.066.062-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIEL OLAVE HERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaReparación de los vehículos municipales UR-6549, CGVS-10, LFHK-11, LYTS-37, HDKG-91 y LCVX-69, según contrato de suministro licitación pública 4280-14-LE21Reparación de los vehículos municipales UR-6549, CGVS-10, LFHK-11, LYTS-37, HDKG-91 y LCVX-69, según contrato de suministro licitación pública 4280-14-LE21 $ 2.678.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.000 $ 2.678.000
Total Neto $ 2.678.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 508.820
TOTAL OC $ 3.186.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.