Orden de Compra. Nº4280-564-SE24 "SERVICIOS DE AMPLIFICACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-564-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AMPLIFICACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-32-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011/215-24-01-008 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 133000
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor spb computacion
Razón Social SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA
R.U.T. 11.979.172-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal spb computacion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaNota de Pedido N°105-96 Servicio de amplificación para actividad con Adultos Mayores con agrupación féminas diversas dia 05 de Agosto.  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaNota de pedido 105-95 Servicio de amplificación actividad con emprendedores con agrupación féminas diversas día 05-08.  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaNota de pedido 105-102, Servicio de amplificación actividad Gobierno en terreno día 12 de Agosto.  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaNota de pedido 105-105, Servicio de amplificación actividad Deportivo Carmelo de Praga día 18 de Agosto.  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaNota de pedido 605-527, Servicio de amplificación actividad municipal entrega Beca Deportiva, día 09 de Agosto.  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaNota de pedido 605-533, Servicio de amplificación actividad Fiesta Cultural de la Niñez día 17 de Agosto.  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.000
TOTAL OC $ 833.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.