Orden de Compra. Nº4280-591-SE24 "ARRIENDO MOVILIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-591-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mauricio salas
Razón Social MAURICIO ARMANDO SALAS VEGA
R.U.T. 13.751.111-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mauricio salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 1505-103, SERVICIO DE ARRIENDO RECORRIDO ESCUELA LA COLONIA DÍA 31 DE MAYO,TODO EL DIA.  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 1505-139 RECORRIDO ESCUELA LA COLONIA DIA 09 DE MARZO, TODO EL DÍA.  $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO N° 1505-140 ARRIENDO DE MOVILIZACION RECORRIDO ESCUELA SAN JOSÉ, DIA 12 DE AGOSTO, EN LA MAÑANA.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 219.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 219.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.