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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4280-654-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COCTEL SENDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4280-32-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Catemu
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
7980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DonaCuca |
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Razón Social |
CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA
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R.U.T. |
12.819.691-9 |
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Sucursal |
DonaCuca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 100 | Unidad no definida | minipastelitos | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 88 | Unidad no definida | empanaditas de coctel | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.980
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$ 49.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.