|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4280-656-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Catemu
|
|
R.U.T. |
69.050.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
|
Comuna |
Catemu
|
|
Impuesto |
127594,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OSVALDO ANDRES |
|
Razón Social |
OSVALDO FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
11.519.610-3 |
|
Sucursal |
OSVALDO ANDRES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | | La necesidad de contratar los servicios de reparación y reposición de acometida eléctrica; 336 ml., de conductor; 50ml., canalización; 7 cajas de derivación; 5 puntos de enchufes, habilitación tablero distribución y reposición 8,75m2., de vidrios. |
$ 671.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 671.550
|
$ 671.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 671.550
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 127.594
|
|
$ 799.144
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.