Orden de Compra. Nº4280-705-SE25 "COLACIONES POR FERIA CULTURAL AMBIENTAL MUNICIPAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-705-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES POR FERIA CULTURAL AMBIENTAL MUNICIPAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-901 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 69825
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DonaCuca
Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA
R.U.T. 12.819.691-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DonaCuca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales350Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 905-607 (BARRAS DE CEREAL) COLACIONES POR FERIA CULTURAL AMBIENTAL MUNICIPAL, DIA 04-11-2025.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50202304
Jugos y néctar envasados350Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 905-607 (JUGUITOS EN CAJA) COLACIONES POR FERIA CULTURAL AMBIENTAL MUNICIPAL, DIA 04-11-2025.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
50101634
Fruta fresca350Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 905-607 (FRUTAS DE LA ESTACIÓN) COLACIONES POR FERIA CULTURAL AMBIENTAL MUNICIPAL, DIA 04-11-2025.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 367.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.825
TOTAL OC $ 437.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.