Orden de Compra. Nº4280-799-CM18 "ARTICULOS E INSUMOS ASEO PERSONAL. ESCUELA DE VERANO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Catemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-799-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS E INSUMOS ASEO PERSONAL. ESCUELA DE VERANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 INSUMOS ASEO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 12747
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (1037676 )JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE HYGIENIC MOD: PT1118 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057797(1037676) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE HYGIENIC MOD: PT1118 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.599 $ 8.599
53131628
2239-7-LP12
shampoo6 (1589703 )BÁLSAMO BALLERINA DOYPACK 900 ML MANZANILLA UNIDAD 1591601(1589703) BÁLSAMO BALLERINA DOYPACK 900 ML MANZANILLA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
53131628
2239-7-LP12
shampoo6 (1589704 )SHAMPOO BALLERINA DOYPACK 900 ML MANZANILLA UNIDAD 1591602(1589704) SHAMPOO BALLERINA DOYPACK 900 ML MANZANILLA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
47131602
2239-7-LP12
Traperos2 (51087 )TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM 53124(51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.492 $ 2.492
47131615
2239-7-LP12
Escobillones2 (1369630 )ESCOBILLÓN VIRUTEX FIBRA SUAVE VTX PRO ROJO UNIDAD 1396194(1369630) ESCOBILLÓN VIRUTEX FIBRA SUAVE VTX PRO ROJO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674 $ 2.674
53131503
2239-7-LP12
Cepillos de dientes55 (998517 )CEPILLO DE DIENTES COLGATE PREMIER ADULTO UNIDAD 1015771(998517) CEPILLO DE DIENTES COLGATE PREMIER ADULTO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.125 $ 37.125
Total Neto $ 67.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.747
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 79.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.