Orden de Compra. Nº4281-151-SE24 "MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4281-151-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4281-72-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 010190 del sistema 2152204001 010190.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 67465,01
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARWITG SPA
Razón Social DARWITG SPA
R.U.T. 76.729.269-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DARWITG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro48UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS.  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.688 $ 128.688
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPICES PASTA PUNTA FINA AZUL.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
44121704
Lápiz pasta50UnidadLAPICES PASTA PUNTA FINA NEGRO.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
60121503
Rotuladores lavables12UnidadPLUMON PIZARRA NEGRO.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
60121503
Rotuladores lavables12UnidadPLUMON PERMANENTE NEGRO.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMA CARTA 500 HOJAS.  $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.165 $ 25.165
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMA OFICIO 500 HOJAS.  $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.210 $ 30.210
Total Neto $ 355.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.465
TOTAL OC $ 422.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.