Orden de Compra. Nº4281-154-SE24 "MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS AMA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4281-154-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MAS AMA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4281-73-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 010177 del sistema 2152204001 010177.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 12564,32
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARWITG SPA
Razón Social DARWITG SPA
R.U.T. 76.729.269-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DARWITG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCUADERNO MEDIO OFICIO.   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSILICONA LIQUIDA.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
44122011
Carpetas para archivos2UnidadCARPETA PLASTIFICADA.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
24112404
Caja1UnidadCAJA ORGANIZADORA 32 LITROS.  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadRESMA PAPEL OFICIO 500 HOJAS.  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.170
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS AAA.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadPEGAMENTO EN BARRA.  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1SachetSET DE 100 VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES 200 CC.  $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.361 $ 4.361
Total Neto $ 66.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.564
TOTAL OC $ 78.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.