Orden de Compra. Nº4281-163-SE23 "MATERIALES, INSUMOS Y ARTICULOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4281-163-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, INSUMOS Y ARTICULOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4281-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000780 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 503402,53
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristopher James
Razón Social DARWITG SPA
R.U.T. 76.729.269-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristopher James
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000Unidad no definidaVASOS DESECHABLE BLANCO 120 CC.VASOS DESECHABLE BLANCO 120 CC. $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
48101915
Bandejas de servicio20Unidad no definidaBANDEJA INOXIDABLE ACANALADA IMP 20X10X2 CMS.BANDEJA INOXIDABLE ACANALADA IMP 20X10X2 CMS. $ 4.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.140 $ 97.140
42151504
Barniz dental4Unidad no definidaBARNIZ FLUOR DURAPHAT 10 ML.BARNIZ FLUOR DURAPHAT 10 ML. $ 38.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.572 $ 152.572
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales250Unidad no definidaBARNIZ FLUOR DURAPHAT 10 ML.BARNIZ FLUOR DURAPHAT 10 ML. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.250 $ 357.250
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales175Unidad no definidaMANGO ESPEJOMANGO ESPEJO $ 3.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.050 $ 540.050
42151640
Pinzas dentales175Unidad no definidaPINZAS CURACION 16 CMS.PINZAS CURACION 16 CMS. $ 3.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.450 $ 667.450
42151631
Sondas dentales175Unidad no definidaSONDA CURVASONDA CURVA $ 3.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.025 $ 550.025
Total Neto $ 2.649.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 503.403
TOTAL OC $ 3.152.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.