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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4281-182-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ENDULZANTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por facturación año 2018, con con presupuesto 2017 |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
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R.U.T. |
69.191.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
P.Aguirre Cerda 580 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
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R.U.T. |
69.191.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 600 |
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Comuna |
Cunco
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Impuesto |
32306,175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161510 2239-23-LP13
| Sacarina | 50 | | (967293) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL LIQUIDO 100 ML 984293 | (967293) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL LIQUIDO 100 ML; Código: 74174;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.435,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.750
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$ 171.750
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Total Neto
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$ 171.750
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Descuento
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$ 1.718
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.306
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 202.338
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.