Orden de Compra. Nº4281-185-SE23 "MATERIALES E INSUMOS DE ASEO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4281-185-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4281-72-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema 2152204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 480557,12
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARWITG SPA
Razón Social DARWITG SPA
R.U.T. 76.729.269-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DARWITG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles40UnidadGUANTE DE GOMA TALLA S.  $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.560 $ 147.560
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIAVIDRIOS 5 LITROS.   $ 7.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.230 $ 77.230
47131615
Escobillones20UnidadESCOBA PALO METALICO.  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.680 $ 100.680
47131804
Productos de limpieza de amoniaco40UnidadCLORO CONCENTRADO 5 LITROS.   $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.840 $ 261.840
10191509
Insecticidas20UnidadINSECTICIDA.   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.680 $ 100.680
47131608
Cepillos para aseos20UnidadHISOPO DE BAÑO.   $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.220 $ 87.220
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadESCOBILLA DE UÑAS.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadCERA ROJA 5 LITROS.  $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.832 $ 147.832
39101601
ampolletas halógenas12UnidadAMPOLLETAS.   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.228 $ 39.228
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro12UnidadSOPAPO.  $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.348 $ 54.348
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO NARANJO.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadCIF CREMA 750 GR.   $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.600 $ 217.600
47131603
Esponjas100UnidadESPONJA AMARILLA.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
12131706
Cerillas20CajaFOSFORO PACK DE 10 UNIDADES.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
42232003
Corta pastillas o accesorios100UnidadPASTILLA WC.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.200 $ 167.200
53131608
Jabones20UnidadJABON CON TRICLOSAN 5 LITROS.   $ 16.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.560 $ 327.560
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZAS 5 LITROS.   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.770 $ 142.770
53131606
Desodorantes50UnidadDESODORANTE AMBIENTAL.   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.050 $ 176.050
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO MULTIUSO AMARILLO.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA DE PAPEL 30 MTS.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600
47121812
Raspadores de limpieza120UnidadVIRUTILLA PARA OLLAS.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadVIRUTILLA PISO.  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.010 $ 31.010
Total Neto $ 2.529.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 480.557
TOTAL OC $ 3.009.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.