Orden de Compra. Nº4281-19-SE26 "ALIMENTOS BEBIDAS PRODUCTOS E INSUMOS PARA EL DSM-CUNCO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2026."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4281-19-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS BEBIDAS PRODUCTOS E INSUMOS PARA EL DSM-CUNCO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2026.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4281-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 2152204014 2152204999 del sistema 2152201001 215220401.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 1277310,91
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalSUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE CUNCO.  $ 5.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.185 $ 5.462.185
52151503
Cubertería desechable doméstica1GlobalSUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS DESECHABLES PLASTICOS PERIODO ENERO A DICIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE CUNCO.  $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336
52151502
Platos desechables domésticos1GlobalSUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS DESECHABLES PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE CUNCO.   $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 6.722.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.277.311
TOTAL OC $ 8.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.