Orden de Compra. Nº4281-24-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4281-8-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4281-24-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4281-8-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4281-8-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dental araucania ltda
Razón Social SOCIEDAD DENTAL ARAUCANIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.040.457-8
Sucursal dental araucania ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122002
Servicios de higienistas dentales1Unidadofertar segun ttr adjunto  $ 4.142.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.142.800 $ 4.142.800
Total Neto $ 4.142.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.142.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.