Orden de Compra. Nº
4281-55-SE23
"
MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4281-55-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4281-73-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T.
69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema 2152204001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T.
69.191.000-8
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna
Cunco
Impuesto
253498,342
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristopher James
Razón Social
DARWITG SPA
R.U.T.
76.729.269-4
Sucursal
Cristopher James
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
50
Unidad
DESTACADORES.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.600
$ 62.605
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
20
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 40 gr.
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.520
$ 43.529
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
10
Unidad
LIGAS BLANCAS 100gr.
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.882
31201515
Cintas de papel
50
Unidad
CINTA MASKING 19mm.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.650
$ 167.647
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS DURACELL AA.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Unidad
RESMA OFICIO 500 HOJAS.
$ 6.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.100
$ 302.101
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS.
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.700
$ 251.681
44122104
Clips para papel
600
Unidad
APRETADOR DOBLE CLIP 15 mm.
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.200
$ 40.338
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA PLASTICADA ACCOCLIP.
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.400
$ 150.420
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.000
$ 115.966
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIO.
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.050
$ 134.034
Total Neto
$ 1.334.203
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 253.498
TOTAL OC
$ 1.587.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.