Orden de Compra. Nº
4281-7-SE23
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MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4281-7-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4281-72-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T.
69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 2152204007 del sistema 2152204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T.
69.191.000-8
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna
Cunco
Impuesto
700143,54
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristopher James
Razón Social
DARWITG SPA
R.U.T.
76.729.269-4
Sucursal
Cristopher James
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
20
Unidad
JABON ANTISEPTICO.
$ 16.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.560
$ 327.560
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL.
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.504
$ 84.504
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
CERA ROJA 5 LITROS.
$ 18.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.390
$ 92.390
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
AMONIO CUATERNARIO 5 LITROS.
$ 7.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.230
$ 77.230
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad
PAD ABRASIVO NEGRO 17".
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.000
$ 67.000
12161902
Detergentes surfactantes
90
Unidad
CIF CREMA 750 GRS.
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.840
$ 195.840
10191506
Raticidas
30
Unidad
VENENO PARA RATON 50 GR.
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.990
$ 87.990
42132102
Cubre camillas
500
Unidad
SABANILLAS DE PAPEL.
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.517.000
$ 2.517.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
50
Unidad
LUSTRA MUEBLES 500cc.
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.250
$ 180.250
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSA DE BASURA 80 X 110.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
Total Neto
$ 3.684.964
Descuento
$ 0
Cargos
$ 2
IVA
19
%
$ 700.144
TOTAL OC
$ 4.385.110
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.