Orden de Compra. Nº4281-7-SE23 "MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4281-7-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4281-72-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 2152204007 del sistema 2152204007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 700143,54
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristopher James
Razón Social DARWITG SPA
R.U.T. 76.729.269-4
Sucursal Cristopher James
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20UnidadJABON ANTISEPTICO.  $ 16.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.560 $ 327.560
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL.  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.504 $ 84.504
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadCERA ROJA 5 LITROS.  $ 18.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.390 $ 92.390
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadAMONIO CUATERNARIO 5 LITROS.   $ 7.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.230 $ 77.230
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadPAD ABRASIVO NEGRO 17".  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
12161902
Detergentes surfactantes90UnidadCIF CREMA 750 GRS.  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.840 $ 195.840
10191506
Raticidas30UnidadVENENO PARA RATON 50 GR.  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.990 $ 87.990
42132102
Cubre camillas500UnidadSABANILLAS DE PAPEL.   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.000 $ 2.517.000
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadLUSTRA MUEBLES 500cc.  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.250 $ 180.250
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110.  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
Total Neto $ 3.684.964
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 700.144
TOTAL OC $ 4.385.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.